SPRAWOZDANIE Z PROWADZENIA AUDYTU WEWN臉TRZNEGO ZA ROK 2018 1. Jednostka sektora finans贸w publicznych obj臋ta audytem wewn臋trznym Nazwa jednostki MINISTERSTWO RODZINY, PRACY I POLITYKI SPO艁ECZNEJ 2. Podstawowe informacje o kom贸rce audytu wewn臋trznego - Samodzielne Stanowisko Audytu Wewn臋trznego Lp. Sprawozdanie ko艅cowe z audytu wewn臋trznego przeprowadzonego w Szkole Podstawowej Nr 2 w Lubsku, maj 2020. Informacja og艂oszona dnia 2020-06-22 17:03:53 przez Anna Kalinowska. Za艂膮czniki. Sprawozdania z audytu (PDF, 934.3 KiB) Data wprowadzenia do BIP: 2020-06-22 17:04:35 Pobierz za艂膮cznik do sprawozdania z audytu wewn臋trznego, uj臋tego w pozycji planu audytu na 20XX rok, z podsumowaniem wynik贸w, wykazem u偶ytych skr贸t贸w, akty prawne i przepisy wewn臋trzne. Znajd藕 przyk艂ady ustale艅, zalece艅, zastrze偶e艅 i ocen z r贸偶nych kryteri贸w przeprowadzenia zadania. Audyt wewn臋trzny prowadzony jest przez Wykonawc臋 - uprawniony do badania sprawozda艅 finansowych podmiot audytorski - Kancelari臋 Audytorsko-Rachunkow膮 ABAKUS Hanna Wszo艂ek z siedzib膮 w Tczewie, przy ul. Polnej 1a/a/12 kod poczt. 83-110 (nr ewid. 3653 na li艣cie KIBR). Napisanie warto艣ciowego sprawozdania z audytu wewn臋trznego wymaga przestrzegania kilku podstawowych zasad. Nasze warsztaty s膮 zbudowane w艂a艣nie wok贸艂 nich: Zasada 1. Okre艣l, kto jest g艂贸wnym odbiorc膮 sprawozdania i jakich informacji potrzebuje. Przyk艂ad: wytyczne od zarz膮du, co uwa偶aj膮 za istotne ustalenia 1. Rozporz膮dzenia: Kierownik kom贸rki audytu wewn臋trznego, opracowuj膮c plan audytu wewn臋trznego, kt贸rym mowa w art. 283 ust. 1 ustawy, przeprowadza analiz臋 ryzyka uwzgl臋dniaj膮c膮 spos贸b zarz膮dzania ryzykiem w jednostce. 搂7. 2. Rozporz膮dzenia: SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI AUDYTU WEWN臉TRZNEGO D膮browice - Sierpie艅 2015 r. Temat audytu 鈥瀂arz膮dzanie jednostk膮" Cel przeprowadzanego audytu Uzyskanie racjonalnego zapewniania, 偶e cele i zadania realizowane przez Gminny O艣rodek Pomocy Spo艂ecznej w D膮browicach s膮 osi膮gane SPRAWOZDANIE Z AUDYTU WEWN臉TRZNEGO wst臋pne / ko艅cowe sygn 1/2017 Temat zadania zapewniaj膮cego (audytowego) OCENA WIARYGODNO艢CI SPRAWOZDA艃 FINANSOWYCH ORAZ KONTROLA ZARZ膭DCZA W ZAKRESIE FINANSOWYM BIBLIOTEKA PUBLICZNA MIASTA I GMINY KRO艢NIE ODRZA艃SKIM Sporz膮dzi艂: Tomasz Zaremba - audytor jsfp. Pozna艅, 4 czerwca 2017r. 1. wewn臋trznego oraz informacji o pracy i wynikach tego audytu (zwane dalej rozporz膮dzeniem). Obejmuje ono sprawozdanie z wykonania planu audytu wewn臋trznego za rok 2022, kt贸ry zosta艂 przygotowany przez audytora wewn臋trznego kieruj膮cego Zespo艂em ds. Audytu Wewn臋trznego w dniu 16 grudnia 2021 r. Wzory szablon贸w sprawozda艅 z audytu bezpiecze艅stwa systemu informacyjnego zgodne z ustaw膮 o krajowym systemie cyberbezpiecze艅stwa (Pa藕dziernik 2020 r.) zMHtmN.